問題已解決
老師,我們給供應商付了一部分貨款,對方也給我們開了專票,同時這部分貨也已經出庫了,怎么做分錄呢



視同銷售的處理
1、企業購進商品時,分錄如下:
借:庫存商品,
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
貸:銀行存款。
銷售出庫
借:銀行存款等
貸:主營業務收入,
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。
借:主營業務成本,
貸:庫存商品。
2024 06/14 16:29

84784968 

2024 06/14 16:30
領用庫存,我怎么做呢

家權老師 

2024 06/14 16:32
借:主營業務成本,
貸:庫存商品。

84784968 

2024 06/14 16:35
確認收入是直接出庫存就可以了是吧

家權老師 

2024 06/14 16:37
是的,就是那樣子的哈

84784968 

2024 06/14 16:37
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。這個得走待認證進項吧

家權老師 

2024 06/14 16:39
當月不勾選就是計入待認證進項

84784968 

2024 06/14 16:43
票是5月開的,我6月做賬,在5月肯定沒勾選呢

84784968 

2024 06/14 16:43
您說的當月勾選是指開票的月份還是

家權老師 

2024 06/14 16:45
是取得發票的當月

84784968 

2024 06/14 16:52
老師,員工報銷的動車票是直接進項稅,還是待認證進項

家權老師 

2024 06/14 16:56
那個直接進項稅就是,

84784968 

2024 06/14 16:58
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 06/14 16:59
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
