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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司租宿舍免費(fèi)給員工住,付款給供應(yīng)商,借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,那銀行付供應(yīng)商掛的名稱怎么沖掉,賬上不要體現(xiàn)供應(yīng)商嗎?



你好,借應(yīng)付職工薪酬,非貨幣福利
貸其他應(yīng)付款。沒(méi)有支付的話做這個(gè)。
2024 06/13 15:09

84784992 

2024 06/13 15:16
公司沒(méi)有其他應(yīng)付,用其他應(yīng)收科目,掛借方負(fù)數(shù),可以嗎

84784992 

2024 06/13 15:17
有些不明白,收票和付款分別怎么做分錄的?

84784992 

2024 06/13 15:18
還有一個(gè),進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,是嗎?

郭老師 

2024 06/13 15:22
可以的。可以把其他應(yīng)付款改成其他應(yīng)收款,只不過(guò)是他月末會(huì)出現(xiàn)負(fù)屬余額。

郭老師 

2024 06/13 15:22
福利費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)他是抵扣不了的。

郭老師 

2024 06/13 15:22
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸,其的應(yīng)付款
借,其的應(yīng)付款貸銀行

84784992 

2024 06/13 15:25
這樣下了,供應(yīng)商貸方就一直有余額了,可實(shí)際上貸方的錢也付了

郭老師 

2024 06/13 15:25
那你第三個(gè)沒(méi)做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,這個(gè)沒(méi)做。
