問題已解決
老師,已入賬未認證的分錄怎么做



?借:原材料/庫存商品?
應交稅費/應交增值稅/待認證進項稅
貸:應付賬款/應付貨款
2024 06/13 10:09

84785042 

2024 06/13 10:14
我可以這樣做嗎:借:待抵扣,貸:進項這樣

小菲老師 

2024 06/13 10:15
同學,你好
不建議這么做

84785042 

2024 06/13 10:15
為什么啊

小菲老師 

2024 06/13 10:16
已入賬未認證,用應交稅費/應交增值稅/待認證進項稅,這個科目

84785042 

2024 06/13 10:19
就是借應交稅費應交增值稅待抵扣,貸應交稅費應交增值稅 進項稅額這樣

小菲老師 

2024 06/13 10:20
同學,你好
你這個是增值稅科目轉換,你為什么要做這個??
你是之前做錯了,現(xiàn)在要改?
