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我報匯算清繳 其中有業務招待費1400 稅務局打電話讓我做調增 1400元的業務招待費也要調增?



您好,收入千分之五和發生額60%取小,超過納稅調增
2024 06/12 11:44

maize老師 

2024 06/12 11:44
你們沒有收入么,一般不會要求全額調增

84784958 

2024 06/12 11:45
是虧損的 因為一筆業務的失誤 本來盈利的 結果是虧損的

maize老師 

2024 06/12 11:45
要是籌建期可以按發生額60%扣除,調增40%

84784958 

2024 06/12 11:46
籌建期是什么意思 我們是貿易公司

maize老師 

2024 06/12 11:46
具體需要看啥情況,是稅局有指標還是啥,你們有沒有退稅產生?

84784958 

2024 06/12 11:47
沒有退稅產生

maize老師 

2024 06/12 11:47
籌建期就是還沒有收入,還沒有營業

84784958 

2024 06/12 11:48
沒有 我們是有業務的 但是因為一筆業務虧損 本來是盈利 現在導致虧損

maize老師 

2024 06/12 11:49
你納稅調整表可以截圖給我看看么?

maize老師 

2024 06/12 11:53
你們調增1400之后需要交稅么?

84784958 

2024 06/12 11:54
我還沒調整呢

maize老師 

2024 06/12 12:00
應納稅所得額現在是多少,沒有調1400之前是多少

84784958 

2024 06/12 12:02
我一整年的業務招待費就是1400 稅務局給的說法就是業務招待費只能按發生額的60% 而且呀小雨營業收入千分之五 不管發生額是多少都按照這個去調增

maize老師 

2024 06/12 12:05
營業收入千分之五和發生額60%取小稅前扣除,超過部分納稅調增,業務招待費是必調項目,不是全額調增,

84784958 

2024 06/12 12:06
我全年業務招待費是1400 按照你說的 可以幫我算一下數據么 我沒有調整過不會算

maize老師 

2024 06/12 12:11
你收入多少?可以說下么

84784958 

2024 06/12 12:12
利潤表里填寫的營業收入是2098010715
元

maize老師 

2024 06/12 12:17
那你這個需要納稅調增1400*40%=560

maize老師 

2024 06/12 12:18
納稅調整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調增填寫560

84784958 

2024 06/12 12:19
如果這樣調整了 我本來是不需要繳納稅的 現在調整后會因為這個 調整繳納稅么

maize老師 

2024 06/12 12:22
需要看你主表那個應納稅所得額是多少,你還有別的調整么,沒有話,你利潤總額是多少?
