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老師好,麻煩您教我做一下賬,謝謝! 建筑業4月份開9%的票 借:應收賬款1318455 貸:主營業務收入1209591.74 應交稅費應交增值稅銷項稅108863.26 然后為了抵一張進項票還做了同一家公司一部分13%的無票收入 借:應收賬款1226.95 貸:主營業務收入10820.31 應交稅費銷項稅1406.64 5月份對方公司要求換成13個點的票,就把上月開的1318455的發票沖紅又開成了13%的票。麻煩老師幫我看看我記賬憑證這樣做對不對?



您好,對的,就是把前面2發票紅沖的,5個分錄合在一起看就是最后一個分錄
2024 06/12 08:20

84784993 

2024 06/12 08:24
謝謝老師,這樣做對的話,再麻煩老師教我做一下月底結轉應該怎么做賬呢

廖君老師 

2024 06/12 08:25
您好,月末就是損益科目結轉到本年利潤,成本在4月已經結轉上,5月賬上的損益都結轉好就完成了

84784993 

2024 06/12 08:26
主營業務收入和主營業務成本各是多少呢

廖君老師 

2024 06/12 08:27
您好,主營業務收入就是上面3個分錄正負相抵呀
主營業務成本在5月沒有,4月結轉過了

84784993 

2024 06/12 08:27
麻煩老師了,我還是不太會,能麻煩老師幫我寫一下分錄嗎

廖君老師 

2024 06/12 08:30
您好,分錄就是您上面寫的呀,結轉到本年利潤
借:本年利潤-53637.71? ? 貸:主營業務收入? ?1318455/1.13-10820.31-1209591.74? ??

84784993 

2024 06/12 08:31
月底結轉損益
借:本年利潤53637.71
貸:主營業務收入53637.71

廖君老師 

2024 06/12 08:32
您好,這個分錄不用單獨做的,損益是一起結轉到本年利潤的

84784993 

2024 06/12 08:32
就是本年利潤在借方還需要寫負號嗎?

廖君老師 

2024 06/12 08:37
您好,不是哦,不寫負,就是借方正,表示虧損
