問題已解決
借:應收賬款33473 貸:主營業務收入33473 發現錯了調賬借:應交稅費——應交增值稅(銷項 )1011.93貸:主營業務收入—1011.93 請問下對嗎?



你是之前沒有確認增值稅,是吧,應該是,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項)1011.93 貸:主營業務收入 —1011.93
2019 09/30 14:14

84784996 

2019 09/30 14:16
嗯嗯

84784996 

2019 09/30 14:17
季報填收入?

84784996 

2019 09/30 14:17
填應交增值稅1011.93?

辜老師 

2019 09/30 14:22
是的,增值稅就是1011.93,收入就是32461.07

84784996 

2019 09/30 14:24
報表填收入32461.07??

84784996 

2019 09/30 14:26
印花稅合同簽了交?

辜老師 

2019 09/30 14:27
是的,收入就是這個,要繳納印花稅的

84784996 

2019 09/30 14:31
合同繳納?有一筆收入再繳納?

辜老師 

2019 09/30 14:34
就按這個收入繳納
