問題已解決
老師簽訂三方協議之后往來應該怎么平衡,賬務處理該怎么做,分錄該怎么寫?



您好,簽訂三方協議不用做賬呀,
2024 06/11 15:32

84784962 

2024 06/11 15:35
那開票時掛的應收賬款怎么轉銷

劉艷紅老師 

2024 06/11 15:36
收到了
借:銀行存款
貸:應收賬款

84784962 

2024 06/11 15:41
我是一家建筑勞務公司C公司,,總包方是A,分包方是B,再包方是C(本公司—建筑勞務公司),B向A開具100萬元的勞務費發票沒有付款,C向B開具100萬元的勞務費發票也沒有付款,然后A向C付了100萬元的農民工工資,抵消C向B開具的100萬元發票的未付款,同時也抵消B向A開票發票的未付款,實際上A、B、C之間都沒有應收和應付了,C也不用還A的錢,這個工資時直接轉給農民工個人卡上,個稅我公司也是不用申報,當時開票時做賬:借,應收(B),貸,收入,現在如果簽了三方協議我分錄也不能作廢借:銀行存款,貸,應收賬款(B)

劉艷紅老師 

2024 06/11 15:48
銀行存款這個,你不是沒有做嗎

84784962 

2024 06/11 15:53
沒有啊,但并沒有涉及到銀行存款

劉艷紅老師 

2024 06/11 15:55
直接用應付沖應收就可以了

84784962 

2024 06/11 15:56
關鍵頁沒有應付呀

劉艷紅老師 

2024 06/11 15:58
B向A開具100萬元的勞務費發票沒有付款,這個就要掛應付了

84784962 

2024 06/11 16:03
但是那個是B與A的賬務處理呀,我的會計主體是C,我只平衡的是C的往來呀老師

劉艷紅老師 

2024 06/11 16:08
A向C付了100萬元的農民工工資這筆,C要做賬呀
