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問題已解決

這個月做賬之后發現資產負債表資產合計成負數了,這是不是不可以?

84784959| 提問時間:2024 06/11 10:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不可以的,您上面看一下,是不是往來科目沒有重分類 資產負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款 “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列; “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列; “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列; “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數+其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數+其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。 比如 應收賬款科目借方余額100,明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20 應付賬款科目貸方余額200,明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 報表列示 應收 120 預收 20 應付 250 預付 50
2024 06/11 10:39
84784959
2024 06/11 10:43
沒有重復科目,實際上是這樣的,我們老板名下有好幾個公司,這個賬戶缺錢了,就用其他賬戶把錢打進來,我就計入應收賬款了,應收賬款這幾個公司也不是所有的都不開票,到這個月轉的錢比開票數還要多,所以應收賬款就是負數了,應付賬款負數是因為別人給開了票,還沒有認證,所以應付賬款就一直是負數
84784959
2024 06/11 10:44
這是報表數
廖君老師
2024 06/11 10:48
您好,就是這里不對,您按我上條信息寫的去重分類
84784959
2024 06/11 10:50
那我就是設置科目的時候把應收賬款改成預收賬款,應付改成預付是嗎
廖君老師
2024 06/11 10:52
您好,不是的,不光看余額,還要看是哪家的余額,是借方還是貸方, 應收賬款科目借方余額100,明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20 應付賬款科目貸方余額200,明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 報表列示 應收 120 預收 20 應付 250 預付 50
84784959
2024 06/11 11:03
我明白您的意思了,那我能不能賬上就這樣,然后報表的時候這樣區分出來,應收預收應付預付
廖君老師
2024 06/11 11:04
您好,本來就是調表不調賬,賬是對的
84784959
2024 06/11 11:05
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 06/11 11:05
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意! ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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