問題已解決
去年12月份,多計提一筆印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 ,要沖回,怎么寫分錄



同學,你好
借:應交稅費-印花稅
貸:以前年度損益調整
2024 06/11 09:28

84785042 

2024 06/11 09:29
我們采用的是小企業會計準則,科目沒有以前年度損益調整

小菲老師 

2024 06/11 09:30
同學,你好
借:應交稅費-印花稅
貸:利潤分配——未分配利潤

去年12月份,多計提一筆印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 ,要沖回,怎么寫分錄
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