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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,我們公司商貿(mào)公司然后有很多往來(lái)單位,在五月中旬的時(shí)候,我們換了新的財(cái)務(wù)軟件,然后老系統(tǒng)有五月份上旬的業(yè)務(wù)往來(lái),然后下旬的業(yè)務(wù)是在新系統(tǒng),那我把五月中旬老系統(tǒng)結(jié)賬以后的科目余額表錄到新系統(tǒng)的期初,那應(yīng)收賬款的明細(xì)科目也要錄進(jìn)去嗎



對(duì)的是的,這個(gè)科目余額表里面就包含的應(yīng)收賬款的
2024 06/07 18:09

84785008 

2024 06/07 18:20
包含應(yīng)收賬款明細(xì)的客戶嗎?

郭老師 

2024 06/07 18:21
你好對(duì)的
是的
包含的

84785008 

2024 06/07 18:31
好的,那我直接錄入進(jìn)新系統(tǒng)就可以了叭

郭老師 

2024 06/07 18:33
是的,對(duì)的,就是這么做的。

84785008 

2024 06/07 18:36
好的,謝謝老師,賬已經(jīng)平的,那我還需要去核對(duì)往來(lái)單位的賬目不

郭老師 

2024 06/07 18:37
可以
這個(gè)不耽誤你們核對(duì)
你得看一下對(duì)方之前做的賬務(wù)處理是不是正確的

84785008 

2024 06/07 18:40
所以我可以先把科目余額表全部弄到新系統(tǒng)里面,后面慢慢核對(duì),先把五月份的賬結(jié)了?

郭老師 

2024 06/07 18:48
是的,是的,可以的。現(xiàn)在來(lái)不及動(dòng),你就是根據(jù)他之前的接著來(lái)做,然后有不對(duì)的,你接手了之后再慢慢調(diào)整。

84785008 

2024 06/07 18:51
這個(gè)五月份賬都接了,后面好調(diào)賬不,那個(gè)客戶增加或者加減應(yīng)收應(yīng)付的話。做個(gè)相反方向就沖掉了對(duì)叭

郭老師 

2024 06/07 18:51
你就應(yīng)該在后面調(diào)整

84785008 

2024 06/07 18:53
嗯呢,好滴謝謝老師

郭老師 

2024 06/07 18:53
不用客氣,工作愉快。

84785008 

2024 06/07 18:55
后面就是說(shuō)如果發(fā)現(xiàn)這個(gè)往來(lái)賬戶的賬和應(yīng)收應(yīng)付賬不太對(duì)的話,直接又增加和減少那筆賬對(duì)叭

郭老師 

2024 06/07 19:02
不能調(diào)整他之前的數(shù)據(jù),你得接手之后再調(diào)整。人家之前的,你不要?jiǎng)印?/div>

84785008 

2024 06/07 19:15
好的懂了老師,后面調(diào)不來(lái)再和您咨詢一下

郭老師 

2024 06/07 19:16
可以當(dāng)可以先做一下試試

84785008 

2024 06/07 19:25
嗯呢,謝謝老師

郭老師 

2024 06/07 19:33
不用客氣,工作愉快。


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