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想問一下,供應商對賬少對100元,成本已經結轉,后期不用支付這筆款了,那這100元,我該如何入賬呢?是直接營業外收入嗎

84785040| 提問時間:2024 06/06 15:18
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,是的,做營業外,進行價稅分離。
2024 06/06 15:19
84785040
2024 06/06 15:20
嗯,那摘要我該如何寫呢,最初是暫估入賬,次月紅沖,這月我營業外收入可以直接:借:庫存商品,貸營業外收入嗎
桂龍老師
2024 06/06 15:24
同學,你供應商的賬,不是應該在應付賬款科目可算嗎?現在應付賬款期末有貸方余額,而且不用給錢了,所以,把這個余額轉進營業外收入 借應付賬款 貸營業外收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 摘要,將供應商欠款轉收入
84785040
2024 06/06 15:27
是這樣的,我每月月底暫估,次月全額紅沖。次月開票,供應商就不開了這100元了,然后我就沒有重新暫估了。當初進貨暫估,出庫結轉了成本。所以現在我 不知道如何入賬
桂龍老師
2024 06/06 15:30
也就是說,暫估了100,成本也結轉了100,但是,次月,供應商不開這100元的發票了是嗎?? 那這暫估的100,供應商給沒給你們貨物?是給了你們100元的貨物,他不要錢,也不開票了嗎?
84785040
2024 06/06 15:31
嗯,是的。成本結轉了,次月也不開票也不要錢了
桂龍老師
2024 06/06 15:41
那你得原路沖回哦 紅沖暫估 借庫存商品 -100 貸應付賬款 -100 將庫存商品轉營業外收入 借庫存商品100 貸營業外收入100
84785040
2024 06/06 15:43
好的,謝謝
桂龍老師
2024 06/06 15:44
不客氣,祝你學習愉快滿意給個五星好評哈
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