問題已解決
我收到一張固定資產的發票,發票日期是4月,入賬入在5月,折扣從6月開始折嗎?如果6月開始折的話,年度匯算清繳需要調整嗎?



你好,同學
折舊最好是從5月份開始折舊的
2024 06/05 15:20

84785010 

2024 06/05 15:23
為什么呢

冉老師 

2024 06/05 15:23
因為實際是4月份的

84785010 

2024 06/05 15:28
我們的業務費

84785010 

2024 06/05 15:29
我們業務員的提成以居間費發票形式 開給公司,公司打給業務員,業務員3月開票給公司,公司4月入賬,金額較大,所以會分攤,那應該從幾月開始分攤呢

冉老師 

2024 06/05 15:31
實際資產是什么時候到的

84785010 

2024 06/05 15:33
實際在1月

冉老師 

2024 06/05 15:34
這樣的話,建議折舊最好是5月份

84785010 

2024 06/05 15:35
這是為什么呢

冉老師 

2024 06/05 15:35
因為實際1月份,發票4月份,最好早點折舊的

84785010 

2024 06/05 15:35
業務員提成是另一個問題

冉老師 

2024 06/05 15:36
我們業務員的提成以居間費發票形式 開給公司,公司打給業務員,業務員3月開票給公司,公司4月入賬,金額較大,所以會分攤,那應該從幾月開始分攤呢
從做賬的月份開始分攤

84785010 

2024 06/05 15:37
是3月發票

冉老師 

2024 06/05 15:38
按照實際報銷,做賬的時間分攤的
