問題已解決
老師麻煩幫我看一下這家公司,2月份的時候我看有預付賬款400000元,然后3月份收到發票945000元,那應該我們還欠對方945000-400000才對,這樣顯示我們欠的1345000元,這張是不是得調一下



你好,對的是的,是這么做的。
2024 06/05 10:50

84785040 

2024 06/05 10:52
那這個余額是對的嗎?

郭老師 

2024 06/05 10:52
這個余額不正確的。

84785040 

2024 06/05 10:53
那個預付款我看了下是我們收到的錢,之前的會計做了預付賬款

郭老師 

2024 06/05 10:53
預付賬款貸方表示欠對方的

84785040 

2024 06/05 10:54
嗯嗯看明白了

郭老師 

2024 06/05 10:56
不用客氣,工作愉快。

84785040 

2024 06/05 11:02
老師我還想問下我5月份報稅的時候增值稅和附加稅都有負數需要做賬務處理嗎?

郭老師 

2024 06/05 11:03
你好,是紅沖了你的收入嗎?如果是的話,還是按照復數來填寫。

84785040 

2024 06/05 11:03
增值稅-7899.58,附加稅是-473.99應該怎么做分錄

郭老師 

2024 06/05 11:03
你好,借,應收賬款負數。貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。借,稅金及附加負數。貸,應交稅費負數。

84785040 

2024 06/05 11:11
紅沖的收入已經做了分錄

84785040 

2024 06/05 11:12
現在只剩附加稅沒有做賬了

84785040 

2024 06/05 11:24
是不是也可以把這個負數附加稅做到留抵附加稅去呢

郭老師 

2024 06/05 11:24
沒退回,只做計提就行。

84785040 

2024 06/05 11:34
沒退,計提借稅金及附加-473.99貸應交稅費城建稅-276.49貸應交稅費教育附加-118.50貸應交稅費地方教育附加-79對嗎

郭老師 

2024 06/05 11:35
是的對的是的對的。

84785040 

2024 06/05 11:38
好的謝謝老師

郭老師 

2024 06/05 11:39
不用客氣,工作愉快。
