問題已解決
公司繳社保的時候有產生了滯納金10元,已用銀行存款支付了。這部分是找員工收取,怎么做分錄



那個掛其他應收款
2024 06/05 10:23

84785037 

2024 06/05 10:27
是發工資 的時候你員工的工資 扣除。這個要怎么做

家權老師 

2024 06/05 10:30
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款

84785037 

2024 06/05 10:32
是這樣操作嗎
銀行先支付的做,
借其他應收款-員工10。
貸銀行存款10
扣款后,
借應付職工薪酬10
貸,其他應收款-員工10

家權老師 

2024 06/05 10:34
是的,就是那樣處理的

84785037 

2024 06/05 10:38
那做工資分錄的時候是
借制造費用-員工10
貸。應付職工薪酬10元
不用在做營業外支出這個科目了嗎?

家權老師 

2024 06/05 10:40
為啥要做這筆分錄呢?不是直接扣工資嗎?

84785037 

2024 06/05 13:08
工資的的部分是要作費用 的啊。計提工資時要做
借-制造費用 -工資-10
貸應付職工薪酬-10

家權老師 

2024 06/05 14:01
又不是公司承擔的費用,為啥要計提呢?

84785037 

2024 06/05 14:24
那應付職工薪酬對方的科目 是什么

家權老師 

2024 06/05 14:25
就是正常的計提工資,不需要單獨計提那個10
