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支付給國外人員傭金,需要交什么稅



您好,代扣個人所得稅,增值稅,附加稅
分錄以下數值不要管哈,是我們付的
借:銷售費用-傭金 100000/1.06 應交稅費—應交增值稅-進項稅100000/1.06 *6% 貸:銀行 100000-5896.2-(169.8+113.2+396.2)-100000/1.06 *6% 應交稅費——教育費附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應交稅費——應交所得稅 5896.2 應交稅費—應交增值稅-代扣代交增值稅 100000/1.06 *6%
借: 應交稅費—應交增值稅-代扣代交增值稅 10000/1.06 *6% 應交稅費——教育費附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應交稅費——應交所得稅 5896.2 貸:銀行10000/1.06 *6% +5896.2+(169.8+113.2+396.2)
2024 06/04 17:30

84784947 

2024 06/04 20:42
這個增值稅進項稅額不是抵扣的對外開票的銷項稅額么

84784947 

2024 06/04 20:43
我們稅管員為啥說只讓申報個稅呢

廖君老師 

2024 06/04 20:47
您好,1.不對,我們付款是取得進項,沒有銷項,
2.稅管員您跟他確認一下,有些也不是很專業的,這些稅都不是我們交的,但能抵扣,不吃虧的

84784947 

2024 06/04 20:48
專門問過了,她說不需要交呢

84784947 

2024 06/04 20:49
那既然是取得進項為啥還要交稅呢?對方又沒有給我開發票,我也沒抵扣,為啥要繳納增值稅呢

廖君老師 

2024 06/04 20:55
您好,我們付錢,本來就是對方要給票的,因為對方是外國人,我們就代扣代繳,這個增值稅從他的款里扣下來的,我們入賬抵扣,不是我們交稅了,本來要付106,我們扣下增值稅只付100

84784947 

2024 06/05 00:17
扣下的增值稅,幫他們申報?申報表怎么填寫

84784947 

2024 06/05 00:39
我司支付給外國人客戶傭金,業務發生在國外,為啥我們要給人家繳納增值稅?

廖君老師 

2024 06/05 04:41
您好,您問題里也沒有說業務發生在境外嘛,這個不要交增值稅
根據財稅〔2016〕36號文件的規定,完全在境外發生的服務不需要代扣代繳增值稅。這意味著,如果一項服務的所有要素,包括銷售方、購買方以及服務的提供和接受都在境外完成,那么這項服務就不屬于在中國境內銷售的服務,因此不需要在中國境內代扣代繳增值稅。

84784947 

2024 06/05 07:32
我沒有問,是因為我不知道區分境內境外,您也不能隨便回答啊,虧我查了一下相關政策,你這樣不嚴謹容易給人造成誤解,

廖君老師 

2024 06/05 07:38
對不起,因為我公司就有這樣的業務,上面的數據就是我們賬面上的,
