問題已解決
月初員工墊付款買來材料已經入庫,中旬款項報銷。發票月底或者次月開具,應該怎么寫分錄。



暫估入賬,借庫存商品 貸其他應付款
報銷,借其他應付款 貸銀行存款
2024 06/04 14:42

84784994 

2024 06/04 14:46
這個員工買了兩家的材料,比如a500,b800,已經入庫。中旬給他報銷了1300,月底只有a的發票來了。

東老師 

2024 06/04 14:46
材料發票來了,把那個會計分錄沖銷,再按照這個發票做賬。

84784994 

2024 06/04 14:47
是不是發票來了,要把之前的暫估沖掉a的,然后根據發票再重新入賬

東老師 

2024 06/04 14:47
對,沒錯的,就是這么做。

84784994 

2024 06/04 14:49
暫估入庫,是進原材料~暫估入庫這樣嗎?

東老師 

2024 06/04 14:49
對,沒錯的,是這么做暫估的。

84784994 

2024 06/04 16:47
老師,原材料,固定資產類別比較多可以按照大類入賬嗎?

東老師 

2024 06/04 16:47
這個可以按照大類來入賬。
