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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng) 怎么做賬務(wù)處理



借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
2024 06/03 16:40

84785029 

2024 06/03 16:44
如果業(yè)務(wù)終止 款項(xiàng)未付,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

暖暖老師 

2024 06/03 16:45
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項(xiàng)稅

84785029 

2024 06/03 16:49
如果之前收到的成本票已經(jīng)做應(yīng)交稅金待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選認(rèn)證時(shí) 直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?

暖暖老師 

2024 06/03 16:49
是的,你的分錄是對(duì)的

84785029 

2024 06/03 16:50
明白了 謝謝老師

暖暖老師 

2024 06/03 16:51
不客氣祝你工作順利加油
