問題已解決
老師好,暫估分錄的發票收不到了,我要如何賬務處理呢?



您好, 把暫估沖掉,就可以了
2024 06/02 20:12

84785018 

2024 06/02 20:16
老師,我之前把這筆成本分了三筆,做的暫估分錄。是借庫存商品,貸應付賬款-暫估,老師,我是做一筆紅沖分錄,把三筆一起紅沖了還是分三筆紅沖?

劉艷紅老師 

2024 06/02 20:17
庫存商品是不是已經收到了

84785018 

2024 06/02 20:19
是的,老師,這個是庫存商品的合同里的其中一項工藝費。

劉艷紅老師 

2024 06/02 20:20
直接沖成本就可以了,庫存商品不用管了

84785018 

2024 06/02 20:22
老師,那我的分錄應該怎么寫呀?

劉艷紅老師 

2024 06/02 20:26
借:主營業務成本-
貸:應付賬款-

84785018 

2024 06/02 20:28
好的,謝謝老師。老師,這個明年匯算清繳的時候是不是要把這筆給他調增了呀。然后以后就不用再管了。

劉艷紅老師 

2024 06/02 20:29
不用了呀,你現在已經調增交稅了呀
