問題已解決
老師 ,我們公司有沒收到的發票,當時做的暫估,現在確定收不到了,匯算清繳也調增了。請問我的賬務上該怎么處理呢,暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。



你好,這個是虛增的業務嗎?如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
2023 05/31 15:01

84785039 

2023 05/31 15:05
貨是買了的,就是當時的單價談的是不含稅單價,后來我們需要開票這個事情就沒談下來。

郭老師 

2023 05/31 15:07
你好,那你當時賬上付錢了吧。

84785039 

2023 05/31 15:08
老板自己給的錢

84785039 

2023 05/31 15:09
因為老板一開始沒準備讓賣方開票

84785039 

2023 05/31 15:10
暫估的時候我做的,借庫存商品 貸應付賬款

郭老師 

2023 05/31 15:11
借應付賬款,貸其他應付款

84785039 

2023 05/31 15:14
不好意思,我沒明白,為什么轉入其他應付里面了,付給誰呢,票沒開的。

郭老師 

2023 05/31 15:17
你好,應付賬款是紅沖你暫估的,其他應付款是你們老板替你們支付的,你欠了人家的錢。
