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老師,我們是酒店行業,電費是我們的主要成本之一,電費發票一般下月20多號才開得出來,那么本月我電費的成本在賬務上做計提處理,借記主營業務成本,貸記應付賬款?但是電費又是先預交的,預交時我借記預付賬款,貸記銀行存款,當我收到發票時,那我是不是可以借記應付賬款,貸記預付賬款呢?



你好,同學,收到電費發票時需要沖銷原計提的憑證,然后按發票重新記賬。應該貸記預付賬款,這樣應付賬款就平了。
2024 05/31 11:07

老師,我們是酒店行業,電費是我們的主要成本之一,電費發票一般下月20多號才開得出來,那么本月我電費的成本在賬務上做計提處理,借記主營業務成本,貸記應付賬款?但是電費又是先預交的,預交時我借記預付賬款,貸記銀行存款,當我收到發票時,那我是不是可以借記應付賬款,貸記預付賬款呢?
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