問題已解決
食堂采購食材,月底暫估入庫,次月開票,入庫-付款-領用 分錄怎么做?



你好!借原材料-暫估 貸應付賬款
付款的時候,借應付賬款 貸銀行存款
領用借管理費用-福利費 貸原材料等
2024 05/30 14:40

84784997 

2024 05/30 14:47
食堂食材領用 是不是借:主營業(yè)務成本 貸原材料呀 那領用剩余的從哪里體現(xiàn)

宋生老師 

2024 05/30 14:47
你好!領用的時候都是用這個,借:主營業(yè)務成本 貸原材料
比如買進來500,一次領300,第二次領200

84784997 

2024 05/30 20:58
入庫時候沒有發(fā)票,借:原材料 -食材暫估 貸應付賬款 ? 領用的時候就用原材料 暫估科目嗎?

宋生老師 

2024 05/31 08:15
你好!是的,就是這樣了

84784997 

2024 05/31 08:23
暫估科目次月發(fā)票到的時候不需要沖平嗎?

宋生老師 

2024 05/31 08:24
你好!需要沖平的了

84784997 

2024 05/31 08:34
比如月末做賬 入庫,借原材料食材 貸 應付賬款 暫估
出庫 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
次月發(fā)票到賬,怎么沖平暫估呢?

84784997 

2024 05/31 08:34
比如月末做賬 入庫,借原材料食材 貸 應付賬款 暫估
出庫 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
次月發(fā)票到賬,怎么沖平暫估呢?

宋生老師 

2024 05/31 08:36
你好!將與原材料-暫估有關的業(yè)務,都沖減。做相反的分錄
然后再按發(fā)票重新做
