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問題已解決

老師,我以前的賬單是牽扯到出口退稅的事情,我就沒有做應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的事情,而現(xiàn)在有內(nèi)銷的賬單了,那這個(gè)應(yīng)交增值稅的事情需要做上賬嗎?還是外帳會(huì)計(jì)那邊繳納的時(shí)候,我直接繳納稅款就可以了呢

84785041| 提問時(shí)間:2024 05/29 14:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.出口退稅與內(nèi)銷的稅務(wù)處理差異:出口退稅:通常涉及增值稅的退還,這是因?yàn)槌隹谏唐吩诔隹诃h(huán)節(jié)是免稅的,但之前可能已在國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)繳納了增值稅。因此,出口后需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還這部分已繳納的增值稅。內(nèi)銷:內(nèi)銷商品在國(guó)內(nèi)銷售時(shí)需要按照相關(guān)規(guī)定繳納增值稅。增值稅的應(yīng)納稅額是銷售額乘以適用稅率,然后減去允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)處理:對(duì)于內(nèi)銷部分,你需要按照增值稅的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體來說,當(dāng)銷售商品或提供服務(wù)時(shí),應(yīng)將銷售額(不含稅)計(jì)入收入,同時(shí)將應(yīng)交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目。當(dāng)購進(jìn)商品或接受服務(wù)時(shí),如果取得了增值稅專用發(fā)票,應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,并同時(shí)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目。 3.關(guān)于繳納稅款的處理:在稅務(wù)部門通知你需要繳納增值稅時(shí)(例如通過外帳會(huì)計(jì)得知),你需要將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目中的金額轉(zhuǎn)出,支付稅款,并將支付的金額計(jì)入“銀行存款”等科目。如果你之前因?yàn)槌隹谕硕惗鴽]有處理應(yīng)交增值稅,那么在開始內(nèi)銷業(yè)務(wù)后,需要按照上述規(guī)則開始計(jì)提和處理應(yīng)交增值稅。 4.具體會(huì)計(jì)處理流程(示例):內(nèi)銷商品銷售時(shí):借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)購進(jìn)商品時(shí):借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款/應(yīng)付賬款繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額)貸:銀行存款
2024 05/29 14:22
84785041
2024 05/29 14:28
老師,假如說某個(gè)商品稅票沒有來的時(shí)候,做采購單的時(shí)候也得把13個(gè)稅點(diǎn)留出來嗎?
84785041
2024 05/29 14:29
還有就是購買的某家商品他們家么有進(jìn)項(xiàng)稅票,而是從某家代理去開發(fā)票,這個(gè)賬怎么操作呢?
樸老師
2024 05/29 14:30
同學(xué)你好 對(duì)的 這要計(jì)算出來
84785041
2024 05/29 14:39
我知道是 算出萊,但是這個(gè)稅點(diǎn)的話得給人家代理公司。這個(gè)我就不知道去怎么操作了。您能幫我舉個(gè)例子嗎?老師
樸老師
2024 05/29 14:45
你得有購進(jìn)的發(fā)票 然后才可以開出去做收入
84785041
2024 05/29 14:48
老師是這樣嗎:無票就做收入,開票的只做稅點(diǎn),需要給手續(xù)費(fèi)的就做一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),這樣可以嗎?
樸老師
2024 05/29 14:55
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785041
2024 05/29 15:18
老師我的思路是對(duì)的,但是實(shí)施起來就不知道怎么弄了,您看無票收入是78*640=48820元,開票商家的稅點(diǎn)是7717.17元然后是銷項(xiàng):庫存商品是66955.75 銷項(xiàng)稅額是8704.25元,現(xiàn)在做賬是:確認(rèn)付款做:借原材料:48820 貸銀行存款48820 稅額是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7717.17貸 那個(gè)科目呢?繳納的手續(xù)費(fèi):借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)2683.2 銀行存款2683.2元,做銷售收入:借:銀行存款75660貸 應(yīng)收賬款66955.75應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額8704.25是這樣嗎?
樸老師
2024 05/29 15:21
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785041
2024 05/29 15:30
老師,您看我的進(jìn)行稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額7717.77元,我不知道貸方該是什么科目了?
樸老師
2024 05/29 15:33
之前購進(jìn)的時(shí)候沒有做 現(xiàn)在才做那就是 貸原材料或者庫存商品
84785041
2024 05/29 15:51
不行吧,因?yàn)樗抑婚_稅票,不做原材料和庫存商品
樸老師
2024 05/29 15:55
不可能開發(fā)票只有稅沒有原材料和商品之類的呀
84785041
2024 05/29 16:14
前面我給您說了,他家代開稅票,另外一家是無票收入嗎所以就卡在這
樸老師
2024 05/29 16:19
對(duì)的 代開發(fā)票也是代開原材料等商品的發(fā)票
84785041
2024 05/29 16:24
我想請(qǐng)問您,現(xiàn)在是另外一家購入的商品也是付款的,而這家開稅票的也要做收入和稅費(fèi)嗎?這樣的話豈不是款就對(duì)不上了呀 您能明確一點(diǎn)嗎?我現(xiàn)在還是很疑惑
樸老師
2024 05/29 16:25
你買的別人的你做 借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣方做的分錄是 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 你做購進(jìn)呀 不是收入 收入是銷售方要做的
84785041
2024 05/29 16:31
其實(shí)我現(xiàn)在問的就是購進(jìn),采購的環(huán)節(jié),一家是只供貨 庫存商品 一家是只開稅票,實(shí)際不供貨
樸老師
2024 05/29 16:33
那是虛開發(fā)票了呀 不供貨就不能給你開發(fā)票 稅局查出來都?jí)氖?/div>
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