問題已解決
老師 我現在怎么辦 才能把賬做平



你好,同學,是哪個科目不平?
2024 05/29 13:43

84785010 

2024 05/29 13:50
管理費用 里 研發費 水電費 紅字

小敏敏老師 

2024 05/29 13:58
同學,你是不是前期暫估費用多了,本期來發票比暫估少,導致管理費用出現負數了?

84785010 

2024 05/29 14:05
開始是 沒有銀行扣款的 是 財務管理代付了

小敏敏老師 

2024 05/29 14:19
同學,你沖暫估的時候,如果暫估發票都回來的話,一定要把原暫估憑證全部沖銷掉,不能多沖或少沖。然后按正確金額記賬。即使本月有負數也沒有關系,不一定都要保證是正數。

84785010 

2024 05/29 14:50
都沖了 只是 我 4月份 研發水電費本來就多計提了 現在 發票回來也不夠

小敏敏老師 

2024 05/29 15:03
這種情況就是負數也沒有關系,沒有什么影響。
