問題已解決
老師,應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅,和轉出多交增值稅,這兩個科目可以同時用嗎



您好,不可以呀,理論上不存在的嘛,要么多交了,要么就是當月發生的應交增值稅額
2024 05/29 08:01

84785015 

2024 05/29 08:03
比如上個月銷項大于進項,這個月進項大于銷項,這個怎么做賬務處理來提現

廖君老師 

2024 05/29 08:06
您好,我們的分錄是各月分開的呀,上月末就結轉了
上月:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅?
本月:借:應交稅費——未交增值稅? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
注意:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)? 這個科目是真的多交了 ,只結轉多交部分
