問題已解決
為什么要用應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅,可以不用這個科目嗎,直接就用應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅過度,不用轉出多交增值稅



你好,轉出多交增值稅是在進項大于銷項的情況下的結轉處理,建議咱們統一按規定處理
2022 04/04 23:53

84785006 

2022 04/05 00:00
當月在銷大于進10萬,已交稅30萬,當月就產生20轉出多交增值稅,那這個轉出多交增值稅怎么結平啊

小葉老師 

2022 04/05 00:01
已交稅的30萬應該是沖減未交增值稅,轉出多繳在年底一次性處理

84785006 

2022 04/05 06:47
年底一次處理,是不是把轉出多交增值稅轉到未交增值稅那里,然后結平,我每個月可以結平轉出多交增值稅嗎

84785006 

2022 04/05 08:03
轉出多交增值稅年底一次性處理,是轉到未交增值稅那嗎。如果是每月都轉呢也是轉到未交增值稅那嗎
