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出口外貿企業才會用到這個科目? 比如出口的退稅金額20萬 內銷需要繳納增值稅5萬 這個出口抵減內銷的金額就是5萬 :會計分錄借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)5 應收出口退稅款 (實際退稅額)20-5=15 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 20 對?

84785024| 提問時間:2024 05/27 15:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.當內銷產生增值稅時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出稅額) 5萬 貸:銀行存款/應收賬款等(內銷收入對應的稅費部分) 5萬 1.當企業收到出口退稅款時,并且確定其中5萬用于抵減內銷應納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計入收入: 借:銀行存款 20萬 貸:其他收益/營業外收入(實際退稅額中的非抵減部分) 15萬 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 5萬
2024 05/27 15:41
84785024
2024 05/27 15:52
完全沒看懂
84785024
2024 05/27 15:53
我主要想問 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 什么企業 什么時候會用到
樸老師
2024 05/27 16:03
1.有出口業務的企業:主要適用于那些既在國內銷售產品,又有出口業務的企業。這些企業在出口產品時,按照國家的出口退稅政策,可以獲得一定比例的退稅。 2.享受出口退稅政策的企業:出口退稅政策是國家為了鼓勵企業出口而制定的一項稅收優惠政策。企業出口的貨物在報關出口后,憑有關憑證報送所在地主管退稅的稅務機關批準退稅。這些退稅的稅額可以用來抵減企業在內銷產品時應繳納的增值稅額。 3.在會計處理上需要明確區分的企業:有些企業為了更準確地反映出口退稅對內銷產品應納稅額的影響,會在會計處理上單獨設置“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)”這一科目。
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