問題已解決
老師,5月份我們公司收到貨款,貨也發給客戶了,公司客戶要求6月份開發票,那5月份的賬我該確定收入么?產品已經出庫了,結轉到了主營業務成本了!



您好
5月份做未開票收入 對應結轉成本
6月份開具發票后把未開票收入及結轉的成本紅沖 根據開具的發票再確認收入跟結轉成本
2024 05/27 10:34

bamboo老師 

2024 05/27 10:50
5月份先結轉成本可以的啊
5月份做未開票收入 對應結轉成本? 我前面也說了啊
未開票收入跟開票一樣的寫分錄 只是憑證附件少一張銷售發票

bamboo老師 

2024 05/27 12:00
5月份就應該有銷項稅額的哈

bamboo老師 

2024 05/27 12:39
沒開票也要寫銷項稅額 5月份繳稅
6月份開票,增值稅不需要再交

bamboo老師 

2024 05/27 20:37
5月份做未開票收入確認 申報繳納增值稅
6月份開具發票后 未開票收入紅沖 然后根據發票再寫分錄 不影響當月

bamboo老師 

2024 05/27 21:25
未開票收入 確認的時候 對應要確認銷項稅額 并對應納稅申報
下個月開具發票的時候 未開票收入紅字 開票藍字 下個月就不需要交稅了
這個您不能理解啊

84785020 

2024 05/27 10:49
老師,我5月份先結轉成本不行么?還有做為開票收入的分錄怎么寫呢?

84785020 

2024 05/27 11:52
老師,你看我寫的分錄對么?

84785020 

2024 05/27 12:24
沒開票也要寫銷項稅額么?那我6月份開票,增值稅交到6月份了

84785020 

2024 05/27 16:07
那這分錄怎么寫,不是那個學開票那個學交稅么

84785020 

2024 05/27 16:08
是那個月

84785020 

2024 05/27 16:14
現在當月開票稅局系統自動顯示銷項票,我開到6月份??

84785020 

2024 05/27 16:16
老師,我想的是5月份寫銷項稅,6月份開票,6月份繳納增值稅

84785020 

2024 05/27 21:22
老師,你說的我不懂,不過還是謝謝你
