問題已解決
請問我們是銷售方,我們購買了原料又直接賣給客戶,5月收到一筆貨款,6月收齊貨款尾款以應收賬款做賬,7月才開發票給客戶。怎么做賬



你好
5月收到一筆貨款
借:銀行存款,貸:預收賬款
6月收齊貨款尾款
借:銀行存款,貸:預收賬款
7月才開發票給客戶
借:預收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022 09/03 17:29

84785000 

2022 09/03 17:30
5月和6月都是以應收賬款做賬,不是預收賬款,7月需要調過來嗎

鄒老師 

2022 09/03 17:32
你好,不需要。
可以把預收賬款科目? 換成? 應收賬款? ?科目的?

84785000 

2022 09/03 17:35
摘要寫什么

鄒老師 

2022 09/03 17:40
你好,具體是哪一筆業務的摘要呢?
這里有三筆啊?

84785000 

2022 09/03 17:42
7月這筆賬

鄒老師 

2022 09/03 17:43
你好,7月這筆賬的摘要:銷售貨物
