問題已解決
請問企業所得稅年度申報怎么會應補退稅負數?



你好,說明季度預繳的所得稅,超過了經過匯算清繳之后的應納稅額,所以就需要退稅。
2024 05/27 10:19

84784979 

2024 05/27 10:26
這個怎么提前預算的,年度應交稅怎么算的

鄒老師 

2024 05/27 10:27
你好,年度應交稅=(利潤總額+納稅調增—納稅調減)*所得稅稅率?

84784979 

2024 05/27 10:29
是年度申報時候享受了一些減免政策所以退稅嗎?

84784979 

2024 05/27 10:30
能用數字舉下列嗎?

鄒老師 

2024 05/27 10:32
你好,是的。
比如? 應納稅額1萬,預繳了1萬,而有優惠政策減免了2000,就需要退回多交的2000

84784979 

2024 05/27 11:08
所有小型微利企業都可以享受優惠政策減免

鄒老師 

2024 05/27 11:09
是針對這個回復,還有什么疑問嗎

84784979 

2024 05/27 11:15
這是系統自動帶出的數據,小型微利企業享受的減免政策是啥啊?

鄒老師 

2024 05/27 11:44
你好,小型微利企業,23年的時候,應納稅所得額低于100萬,執行的所得稅稅率是2.5%,100萬到300萬之間是按5%

84784979 

2024 05/27 12:11
那這里減掉的19104是什么?

鄒老師 

2024 05/27 12:12
你好,這里減掉的19104,就是小型微利企業減免的所得稅

84784979 

2024 05/27 12:18
現在有負數怎么沖平不退稅

鄒老師 

2024 05/27 12:50
你好,是主表的應補退稅額是負數,希望通過調整做到不退稅的意思??

84784979 

2024 05/27 13:19
是的,這是怎么提示這個?

鄒老師 

2024 05/27 13:25
你好,希望通過調整做到不退稅:在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次? 填寫一個數據,使得主表的應補退稅額不為負數?

84784979 

2024 05/27 13:47
我是在扣除類其它項目攔填的數據,怎么有這個提示?

鄒老師 

2024 05/27 13:47
你好,能把你是如何填寫的提供一下嗎??

84784979 

2024 05/27 14:01
這樣的的

鄒老師 

2024 05/27 14:02
你好,填寫正確,就忽略這個提示?
