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這道題最后一問應納所得額計算,3000+200-20,為什么是減20呢,我覺得應該是加回來呀。我理解遞延所得稅費用=遞延所得稅負債發生額-遞延所得稅資產發生額,那么所得稅費用應該是(3000+200)*25%+20*25%=805,那么從這個角度應納稅暫時性差異也應該是加回來的,這里怎么減了。 我明白問題在哪里了。我把所得稅費用和應交所得稅混了。能幫我分析一下所得稅費用和應交所得稅的關系嗎?謝謝!

84784968| 提問時間:2024 05/26 10:11
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 所得稅費用是,當期所得稅費用加上遞延所得稅費用的合計 當期所得稅費用,就是應交所得稅,是根據當期利潤總結加上本期納稅調增減去納稅調減,乘以稅率計算的
2024 05/26 16:46
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