問題已解決
老師。農業(yè)公司。收到政府專項資金,放在營業(yè)外收入收入,有專項成本。這個專項資金2023沒有用完,所以會有利潤。專管員說這個不用交稅,我匯算清繳的時候要填哪個免稅表



105040這個表格里面
第2
3
4
離填寫的
2024 05/23 11:46

84784964 

2024 05/23 11:47
那這個招待費的納稅調增要交稅的吧,這家公司是農業(yè)育苗種植的,按正常是可以免稅的。

郭老師 

2024 05/23 11:51
需要正常調增
調增之后6利潤去填寫107010這個表格就是。

84784964 

2024 05/23 14:10
老師,政府補貼都是不用交稅的嗎?是其他技術研究已開發(fā)支出的補貼

郭老師 

2024 05/23 14:20
你好,專款專用的,不需要交。

84784964 

2024 05/23 14:24
老師,是這樣填寫嗎?其中計入本年損益的金額是什么意思

郭老師 

2024 05/23 14:25
你轉了營業(yè)外收入的金額是多少?

84784964 

2024 05/23 14:25
26.5萬。有20萬要專項資金支出的

郭老師 

2024 05/23 14:26
你好,20萬轉了營業(yè)外收入,那就第4列填寫20萬。

84784964 

2024 05/23 14:27
6.5萬也放在營業(yè)外收入里面去了 只是這個不限制支出

郭老師 

2024 05/23 14:30
哦,那就是26.5萬填寫這個。

84784964 

2024 05/23 14:31
不是。第四列是20萬的其中一項

郭老師 

2024 05/23 14:33
專款專用的是多少?

84784964 

2024 05/23 14:35
老師 20萬。然后截止2023.12.30 用了5萬多了。剩余的今年用完

郭老師 

2024 05/23 14:37
你好,那第4列填寫的是5萬。

84784964 

2024 05/23 14:42
老師,這樣寫嗎?。然后納稅調整表變成那樣了對不?

郭老師 

2024 05/23 14:45
是的,對的,是這么做的。

84784964 

2024 05/23 14:53
那老師 這個支出5萬多的費用是不是要做納稅調增,因為屬于專款的支出

郭老師 

2024 05/23 14:56
是的對的,需要調整的
