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老師你好,我們去年暫估了一筆庫存商品15萬。當時的分錄是:借:庫存商品15萬 貸:應付賬款15萬 結轉成本的時候是:借:主營業務成本15萬 貸:庫存商品15萬 當時已經結轉成本了,今年沒收到發票,我就紅沖了去年的暫估分錄是:借:庫存商品-15萬(負數) 貸:應付賬款-15萬(負數) 成本紅沖是:借:利潤分配-未分配利潤-15(負數) 貸:庫存商品-15(負數)這樣做對嗎?



您好,這個的話今年紅沖暫估,做利潤分配,對
2024 05/22 17:36

老師你好,我們去年暫估了一筆庫存商品15萬。當時的分錄是:借:庫存商品15萬 貸:應付賬款15萬 結轉成本的時候是:借:主營業務成本15萬 貸:庫存商品15萬 當時已經結轉成本了,今年沒收到發票,我就紅沖了去年的暫估分錄是:借:庫存商品-15萬(負數) 貸:應付賬款-15萬(負數) 成本紅沖是:借:利潤分配-未分配利潤-15(負數) 貸:庫存商品-15(負數)這樣做對嗎?
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