問題已解決
老師,收到稅務局匯算清繳退稅,怎么做賬



退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業所得稅
2024 05/22 16:29

84785026 

2024 05/22 16:29
實際收到的退回款不用計入營業外收入嗎

宋生老師 

2024 05/22 16:31
你好,這個不用的了。

84785026 

2024 05/22 16:31
為什么不用計入營業外收入

宋生老師 

2024 05/22 16:34
你好,因為你并沒有多收這個錢,而是匯算清繳,只需要交這么多。

84785026 

2024 05/22 16:34
好的,謝謝

宋生老師 

2024 05/22 16:36
你好,不用客氣的了。
