問題已解決
2021年發現以前會計漏記一張專票金額,但進項稅額抵了,咋調賬



你好同學!這個可以記入當期成本費用中,做差錯更正就可以了。進項稅額不用再記。
2024 05/22 10:10

84784972 

2024 05/22 10:11
那我就記制造費用還行

小碧老師 

2024 05/22 10:13
可以的,如果是生產上用的記入制造費用。

84784972 

2024 05/22 10:21
那供應商往來賬我要加上進項

84784972 

2024 05/22 10:21
這樣借貸就不平了

小碧老師 

2024 05/22 10:24
那當時你抵扣的進項是怎么加上的呢?

小碧老師 

2024 05/22 10:24
你賬上的進項稅額應該也是不平的吧?

84784972 

2024 05/22 10:24
以前代賬會計做的,估計光抵進項,成本票都沒做

84784972 

2024 05/22 10:25
跟電子稅務局網增值稅主表都對不上

84784972 

2024 05/22 10:26
我現在跟人家供應商對賬才對出來漏記了這一張發票

小碧老師 

2024 05/22 10:30
那你就在起記上,到時再調整進項稅額這個科目。

84784972 

2024 05/22 10:31
這進項稅額咋調整平呢

84784972 

2024 05/22 10:32
賬上進項稅額和電子稅務局網上進項稅額不匹配的,說明當時漏記賬情形

小碧老師 

2024 05/22 11:14
等你補齊了,看和稅務差額計入未分配利潤中
