問題已解決
應交稅費-應交增值稅科目沒有余額,但是應交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了



可以轉為營業外收入,這個差額是可以存在的
2024 05/20 10:42

84785000 

2024 05/20 10:45
怎么做分錄,摘要怎么寫?

venus老師 

2024 05/20 10:46
借應交稅費-未交增值稅? 0.01
貸營業外收入

84785000 

2024 05/20 10:47
分錄摘要怎么寫呢?

venus老師 

2024 05/20 10:50
就寫增值稅少申報0.01

84785000 

2024 05/20 11:04
調整應交稅費-未交增值稅差額 這樣寫可以嘛

venus老師 

2024 05/20 11:31
你好,同學,是可以這樣寫的

84785000 

2024 05/20 16:02
這樣做沒問題吧?

venus老師 

2024 05/20 16:03
你好,是沒有問題的,同學
