問題已解決
4月份員工墊付款多次去供應商那里購買了材料,對方開具了清單和收據(對方一個月匯總開票一次,也就是說4月購買材料入庫,5月給開票),已經入庫,應該怎么做分錄。



意思就是先入庫后來票是吧,借庫存商品 貸應付賬款暫估,等開了發票以后,把暫估沖銷才能發票做賬。
2024 05/19 21:34

84784994 

2024 05/19 21:36
但是員工墊付了錢,然后接著公戶轉給員工錢,這個怎么寫分錄

84784994 

2024 05/19 21:36
比如買的材料種類很多,但是開票只寫了一種

東老師 

2024 05/19 21:38
發票來了,借庫存商品 貸其他應付款員工
給員工報銷 借其他應付款 貸銀行存款

84784994 

2024 05/19 21:42
但是實際發生的是,員工墊付款購買材料,然后入庫,接著公戶報銷。次月才開發票

東老師 

2024 05/19 21:44
材料先到了,暫估入庫,然后次月發票來了按照剛才發的這么做

84784994 

2024 05/19 21:45
也就是說雖然報銷是四月份發生的,但是要等到五月份發票來了再入賬

東老師 

2024 05/19 22:00
對的四月份貨來了只是暫估入賬

84784994 

2024 05/19 22:45
1.暫估入庫,借:原材料? 貸:應付賬款~暫估入庫? 次月紅沖。2.員工墊付款報銷,借:其他應付款~xx? 貸:銀行存款。3.開發票以后正常入賬? 借:原材料? 應交稅費~進項稅? 貸:其他應付款~xx

84784994 

2024 05/19 22:46
老師麻煩您看一下,這樣做全面了嗎?有需要修改的嗎?

東老師 

2024 05/20 02:16
我看了,做賬就是這么做的

84784994 

2024 05/20 13:05
老師,那個發票開過來了,但是內容和之前拿的收據內容不一樣。比如收據寫的閥門,螺絲,儀表等等種類很多,但是發票只寫了一個焊絲。價款都能對起來,就是名稱不對等。

東老師 

2024 05/20 13:06
也是一樣做的? 正常沖銷 按照發票內容做賬
