問題已解決
老師,請問一下這個月收到2022年的發票怎么做賬,開票日期是2024年4月份的



這樣子的話建議你當做今年的做賬。
2024 05/16 16:54

84785019 

2024 05/16 16:57
發票是這樣的

84785019 

2024 05/16 16:58
之前是沒有納人費用

宋生老師 

2024 05/16 17:01
你好,你之前沒有。做費用的話,這個標準的做法是計入以前年度損益調整,然后去更正之前的匯算清繳的報告。

84785019 

2024 05/16 17:05
去更正哪一年的匯算清繳

84785019 

2024 05/16 17:06
可以做到今年的費用嗎?

宋生老師 

2024 05/16 17:11
你好你這個包括了22年的跟23年的,所以要更正這兩年的。

84785019 

2024 05/16 17:39
請問入到今年的費用可以嗎?

宋生老師 

2024 05/16 17:40
你好這樣子不符合權責發生制,你問你的管理員同不同意?

84785019 

2024 05/16 17:44
現在稅務局都沒有管理員了

84785019 

2024 05/16 17:44
請問今錄怎么做

宋生老師 

2024 05/16 17:48
你好!雖然沒有專門的管理員,但是還是有管這個企業的科室。找科室領導確認就行
借以前年度損益調整 貸應付賬款等

84785019 

2024 05/16 17:50
好的,謝謝

宋生老師 

2024 05/16 17:52
你好!不用客氣的了

84785019 

2024 05/16 17:52
老師,請問是不是涉及到以前年度調整科目都要去更正匯算清繳嗎?

宋生老師 

2024 05/16 17:54
你好是的標準做法是這樣
