問題已解決
去年多計提了一個月的工資,然后12月份的時候多發放了一個月,請問現在要怎么處理



你好,那你這個工資需要收回來嗎?還是就是這樣多發了?
2024 05/15 22:16

84785033 

2024 05/15 22:16
可以收回來的,今年也是繼續發放的

84785033 

2024 05/15 22:17
如果不收回來就抵扣1月份的工資這樣的

郭老師 

2024 05/15 22:19
那你就借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤,然后抵扣1月份的工資,你在1月份計提就行。匯算清繳的時候,職工薪酬明細表稅收金額和實際金額去減去這個金額。

84785033 

2024 05/15 22:21
就是23年的匯算清繳多計提的1個月做調增是嗎?帳上面還需要做別的調整嗎?24年的工資需要調減嗎?

郭老師 

2024 05/15 22:22
你好對的
然后2024年坐我上面給你寫的那個

84785033 

2024 05/15 22:25
做24年匯算清繳再繼續調減?這樣是不是以后每年都得調啊?

郭老師 

2024 05/15 22:26
不需要的,2024年不需要調整,因為你2024年一月份的借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資已經抵扣了

84785033 

2024 05/15 22:29
那管理費用這個科目不需要去管它了是嗎?因為之前計提就是借管理費用,貸應付職工薪酬

郭老師 

2024 05/15 23:31
你好對的
是這么做的
