問題已解決
老師,今天收到去年的匯算清繳退稅怎么記賬



您好!這個
退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業所得稅
2024 05/15 19:37

84784954 

2024 05/15 19:42
我們沒有以前年度損益調整

宋生老師 

2024 05/15 19:45
你好!你計入利潤分配-未分配利潤

84784954 

2024 05/15 19:47
老師,我不懂

84784954 

2024 05/15 19:48
借方應交稅費不是表示未交的,貸方表示已交的

宋生老師 

2024 05/15 19:51
你好!貸方是未交的,借方是交了的

84784954 

2024 05/15 19:58
老師我舉個例子,我們去年的分是這種,借? 所得稅費用5,貸? 應交稅費所得稅,借 應交稅費所得稅5? 貸銀行存款5? ?,今天收到退稅,借銀行存款0.5,貸? 應交稅費所得稅0.5,這樣余額在貸方0.5,表示未交?

宋生老師 

2024 05/15 20:00
你好!你不是退稅嗎?退稅你不能光有收到的分錄,還要沖減計提的

84784954 

2024 05/15 20:06
那計提的怎么寫

宋生老師 

2024 05/15 21:10
你好!? 借應交稅費,應交所得稅 貸以前年度損益調整

84784954 

2024 05/15 21:27
沒有年度損益調整這個科目

宋生老師 

2024 05/16 07:57
借應交稅費,應交所得稅 貸利潤分配,未分配利潤。
