問題已解決
老師,專項資金先開票,后收到專項資金,具體分錄怎么做



借銀行
貸專項應付款
2024 05/14 09:29

84785011 

2024 05/14 09:30
老師收到后這樣做,票先開出去了

樸老師 

2024 05/14 09:32
專項資金不用開發票呀

84785011 

2024 05/14 09:33
這個是不是直接做營業外收入,不做專項應付款這個科目

樸老師 

2024 05/14 09:41
可以的
可以做營業外收入

84785011 

2024 05/14 09:41
謝謝老師

84785011 

2024 05/14 09:46
老師,支出培訓費
借營業成本
貸銀行存款

樸老師 

2024 05/14 09:52
同學你好
可以這樣做的哦

84785011 

2024 05/14 09:52
老師,培訓期間產生的生活費、資料費、務工補助,可以一筆做在主營業務成本嗎?

樸老師 

2024 05/14 09:58
同學你好
這個可以的
