問題已解決
公司租了一層辦公樓,租期是一年從今年4月到明年4月,交了一年的租金,全額已開發票。請問老師,賬務處理我把今年所屬期的租金確認認為管理費用,在明年所屬期的部分確認為預付賬款,到了明年,在結轉到管理費用。可以這樣處理嗎?



您好,太對了,就是這樣做分錄的
2024 05/13 20:41

84785009 

2024 05/13 20:45
老師,那我明年把預付結轉管理費用,就沒有對應的發票。因為在今年交租金時就一次性支付到明年4月,全額開了發票。明年所屬期的管理費用沒有發票有查賬風險嗎?

廖君老師 

2024 05/13 20:48
您好,當然不會呀,我們賬都在呢,預付這個明細賬就能查到24年的分錄,分錄里有管理費用和預付,一看就是有發票的,稅務人員都是專業人士,人家看得懂的,也是講道理的

84785009 

2024 05/13 20:55
我公司2022年付了一筆裝修款,對方開了全額發票。賬務處理時做的預付款。2024年裝修完畢,要把預付款結轉到營業成本。結轉時沒有發票,發票已在2022面預付時已開。請問老師,這樣處理符合會計準則要求嗎?

廖君老師 

2024 05/13 20:57
您好,符合的,完全沒有問題

84785009 

2024 05/13 20:59
我也問了一些老師,說這樣有風險。意思是讓對方把發票沖紅重新開后結轉成本。說預付不用開發票的,不知道怎么辦了

廖君老師 

2024 05/13 21:01
您好,我們的回復不一樣才是正常的,都在各行各業上班,每個人的理解不一樣,就是一個法條,各人的解讀也有差異,
上面說紅沖發票,這個操作起來試試,錢就付了,誰理我們,還是跨年的,發票又沒問題,為啥要紅沖,
