問題已解決
老師,請問我在23年的時候把攤銷的管理費用做成了無形資產,也就是 借 無形資產 10000 貸 累計攤銷 10000 24年我這樣做的 借 -無形資產 10000 貸 以前年度損益調整 10000 借 以前年度所以調整 10000 貸利潤分配-未分配利潤 10000 這種情況下我現在匯算清繳呀,我該填表,謝謝老師



您好
2024年的分錄不對吧?
您23年增加了無形資產 24年不是應該減少無形的資產嗎 您24年的分錄還是增加無形資產的啊
2024 05/12 20:43

84784962 

2024 05/12 20:49
我23年是這樣做的 借 無形資產-土地
貸 長期待攤費用
正確的23年應該是這樣的 借管理費用-土地攤銷
貸 長期待攤費用

bamboo老師 

2024 05/12 20:55
那就是您無形資產多入賬了 2024年要紅沖掉多入賬的
