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老師好,我這個月要把公司的外賬接回來做。如果外賬做的明細科目不符合公司的管理要求,我應該怎么建賬?



您好,現在不是新建賬把,把外賬的上期末各科目余額錄在您認不合適的科目里
2024 05/11 17:24

84784976 

2024 05/11 17:30
是接回來就直接做五月份的賬嗎 之前的不調整了嗎

84784976 

2024 05/11 17:32
外賬是做到今年四月份。我月底要去接回來自己做。那是不是直接從五月份開始做?五月的期初余額根據外賬給的數據填?

廖君老師 

2024 05/11 17:39
您好,是的,賬是連續的,要調整也是以后通過分錄來調整的
2.是的,五月的期初余額根據外賬4月末的科目余額表金額

84784976 

2024 05/11 17:46
好的。謝謝老師。那我在問一下:比如研發費用,外賬沒有區分項目。那我是不是把外賬的數據,五月份紅沖掉,在做正確的分錄?

廖君老師 

2024 05/11 17:49
您好,不用,高企業的賬都不把項目寫在賬套里,手工做這個輔助賬的,因為項目可以靈活改動

84784976 

2024 05/11 17:50
那我應該怎么調呢?比如原材料我有分明細,他沒有。我怎么調整呢?

廖君老師 

2024 05/11 17:52
您好,現在不是新建賬么,把您的科目設置好,再填入他的金額就可以啦
