請問老師,供應商給我司供貨,3月份開了銷售專用發票2萬元,我公司已經認證抵扣,5月份我司又退了18000元的材料給此供應商,我司開了紅字信息表,供應商將紅字銷售專用發票郵寄給我們,我們除了做進項稅金轉出,還要在認證平臺上勾選這筆負數發票稅金嗎?
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