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我開了紅字信息表給供應商,供應商開了紅字發票過來了,我做憑證怎么做



你好,供應商開了紅字發票過來了
借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021 12/24 14:21

84785041 

2021 12/24 14:23
貸 為什么不是進項稅額轉出呢 多抵扣了人家的稅,申報的時候做了進項稅額轉出

鄒老師 

2021 12/24 14:24
你好,購進的時候是進項稅額正數,那現在紅字進項發票自然就是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。
進項稅額負數與進項稅額轉出,不是一回事的?

84785041 

2021 12/24 16:34
那也可以這樣做吧:借:庫存商品紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額紅字 貸:應付賬款紅字

鄒老師 

2021 12/24 16:37
你好,進項負數發票,是可以這樣處理的?

84785041 

2021 12/24 16:41
供應商開過來的紅字發票除了做憑證,報稅的時候還需要做什么嗎,是之前抵扣的發票,我們有退貨,然后供應商開的紅字發票

鄒老師 

2021 12/24 16:43
你好,做相應申報。
比如正數進項稅額10萬,負數進項稅額1萬,實際進項稅額按9萬填寫申報?

84785041 

2021 12/24 16:44
我是信接手的,也不懂之前的人有沒有做,如果沒做會有什么影響

鄒老師 

2021 12/24 16:44
你好,你是指沒有做進項稅額負數處理嗎??

84785041 

2021 12/24 16:46
不是的,老師,憑證照常做負數出來,只是報稅的時候沒做進項稅額轉出,還照樣按照10萬報進項,沒有按照9萬報進項

鄒老師 

2021 12/24 16:47
你好,那就需要做更正申報才是的?

84785041 

2021 12/24 16:48
還有其他辦法嗎,能不能匯算清繳的時候拎出來

鄒老師 

2021 12/24 16:50
你好,根據你的描述,就是這樣處理(需要做更正申報才是的?)
