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你好。我們是掛在人力資源。給我們繳納社保和發(fā)放工資。我們給人力資源打款的分錄怎么寫



憑發(fā)票直接計入管理費用-勞務費
2024 05/06 15:09

84784978 

2024 05/06 15:11
我們工資呢,也不計提了嗎
我之前都做工資和社保都做分錄了,按照我們自己發(fā)工資交社保哪樣寫的

家權(quán)老師 

2024 05/06 15:13
你們付款是對方開發(fā)票,為啥你們要計提工資呢?

84784978 

2024 05/06 15:18
我一開始都是這樣做的,計提工資,然后他們給開的勞務外包費用,我就都在計提社保,繳納社保,和發(fā)放工資,寫的特別詳細

家權(quán)老師 

2024 05/06 15:20
對方開票意思就不是你們的員工了,你們憑發(fā)票做勞務費就是。

84784978 

2024 05/06 15:21
賬里面沒有工資正常嗎,我就直接借管理勞務費,貸銀行就行嗎,一個公司沒有計提工資正常嗎

家權(quán)老師 

2024 05/06 15:22
你們自己公司的員工自己申報個稅和申報社保才需要計提

84784978 

2024 05/06 15:23
那賬上沒有計提工資,正常嗎,到時候匯算的時候,會不會出監(jiān)控啊

家權(quán)老師 

2024 05/06 15:25
伱沒有發(fā)工資也沒申報為啥要計提呢?計提了也不能計入工資

84784978 

2024 05/06 15:31
本人不是代扣代發(fā)工資了啊

家權(quán)老師 

2024 05/06 15:35
關(guān)鍵是現(xiàn)在不是你們申報個稅,是對方申報的呀

84784978 

2024 05/06 15:51
我知道,賬上沒有工資正常嗎

家權(quán)老師 

2024 05/06 15:53
你的業(yè)務就是委派給勞務了,正常的呀
