問題已解決
你好老師,請問23年暫估了100萬,現(xiàn)在發(fā)票來了90萬,沖銷:借應付賬款暫估90,貸以前年度損益90。調(diào)增10萬,請問調(diào)增的10萬就是應付賬款暫估的余額10萬,怎么入賬呢



同學你好! 你是指 這個 10萬元,以后,發(fā)票不給了? 還是說,為了所得稅匯算而調(diào)賬
另外,來了發(fā)票90萬元。 它的貨款付了嗎,除了沖銷暫估外,如果沒有付款,應付賬款,還得建立起來,
2024 05/06 14:52

84785006 

2024 05/06 14:53
款都付出去了,請問調(diào)增的這10萬是怎么做賬呢

apple老師 

2024 05/06 15:00
同學你好,如這個10萬元的發(fā)票不來了。或者說是暫估多了,且,原材料也全部用完了,那么
和你上面的憑證的,是一樣的處理方法
借:應付賬款-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
月底
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤
