問題已解決
老師,供應商給我們的返利充抵貨款應該怎樣做賬



您好,借應付賬款 貸銀行存款 營業外收入(沖抵的貨款金額)
2024 05/05 12:29

84785017 

2024 05/05 13:19
老師我還沒有明白

84785017 

2024 05/05 13:21
這個業務是這樣
我們采購一批貨,貨款是20萬,返利是3萬,實際支付貨款是17萬,這個分錄要怎樣做呢

東老師 

2024 05/05 13:32
記入庫存商品20 貸銀行存款17 營業外收入3

84785017 

2024 05/05 14:16
老師,那個返利是可以掛到營業外收入嗎

東老師 

2024 05/05 14:50
對的,是記入到營業外收入里面

84785017 

2024 05/05 14:52
明白,謝謝老師

東老師 

2024 05/05 14:54
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
