問題已解決
進項發(fā)票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?



借庫存商品或者是管理費用,
應(yīng)交稅費待認證
貸銀行存款
認證抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證
2024 05/05 11:23

84784965 

2024 05/05 11:27
月末計提應(yīng)交稅金怎么做分錄呢?

郭老師 

2024 05/05 11:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn)。

84784965 

2024 05/05 11:59
就是一般納稅人的,月底做賬要做還沒有交的稅金

郭老師 

2024 05/05 12:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
這個

84784965 

2024 05/05 12:18
這樣的分錄有沒有問題

郭老師 

2024 05/05 12:29
你是結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后又做的這一個嗎
這要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做
