問題已解決
老師,這個顏色的部分是實際我們有票的庫存,還有一部分是暫估沒有票,這樣銷售出去結轉成本是怎么結轉



您好正常做就可以,就是沒有發票部分,你那個匯算清繳納稅調增交企業所得稅
2024 05/05 06:42

maize老師 

2024 05/05 06:43
您好您這個負數是啥情況?

maize老師 

2024 05/05 06:45
看到了,沒有數量,這個

84784958 

2024 05/05 06:47
老師看橘色和藍色部分就行

84784958 

2024 05/05 06:49
暫估是成本,沒有發票成本增高是嗎所以企稅變多

84784958 

2024 05/05 06:50
還有就是付了款沒有票這個分錄和之后收到票分錄怎么做,怎么體現出這部分庫存是暫估呢

maize老師 

2024 05/05 06:50
嗯嗯,是后續有發票吧,負數沖回按發票重新做就可以,結轉成本有差額負數沖回按發票對應單價去結轉

84784958 

2024 05/05 07:06
老師分錄從買到賣一系列怎么做

maize老師 

2024 05/05 14:16
您好。是按不含稅價格暫估,不好意思回復晚了

maize老師 

2024 05/05 14:18
借庫存商品,貸應付賬款-暫估款,銷售做借應收,貸主營業務收入,應交增值稅,結轉成本做借主營業務成本,貸庫存商品, 取得發票,有差額沖回暫估,借庫存商品,負數,貸應付賬款暫估款,負數

maize老師 

2024 05/05 14:18
按發票做借庫存商品,進項稅額,貸應付賬款供應商

maize老師 

2024 05/05 14:19
結轉成本有差額做借主營業務成本,負數,貸庫存商品,負數,按發票單價和銷售數量做,借主營業務成本,貸庫存商品
